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2021-03-26

简阳港华圆满完成集团内审采购营运审核

3月26日,简阳港华集团内审采购营运审核总结会议在公司六楼会议室召开。港华集团审计总监李健、内审部专业经理谢扶苏、简阳港华总经理陈家国、常务副总经理赵成江、财务总监马碧红、副总经理余潜以及各部门经理和员工代表参加会议。

会议中,谢经理对公司各项工作做出高度评价,并就审核结果提出问题,结合公司实际提出建议。陈总就此次会议做出讲话,表明此次审核,是公司自建司以来第一次进行采购营运审核,公司应珍惜此次审核机会,发现问题要及时改进,对没有发现的问题也要自我指正,以提高公司效率。

此次审核,是集团对公司的一次内部审核,也是公司对自身的一次自查。详细充分的发现自身存在的问题并加以改进,才能保证公司的持续稳定的发展。


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